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题目

下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:
A:采购申请经独立于采购部门以外的被授权人批准
B:企业内部建立分级采购批准制度
C:签发支票要经过被授权人的签字批准
D:由采购人员取得供应商对账单并与应付款项明细账核对

相关标签: 对账单   明细账   内部控制  

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关于对账单扫描及识别,正确的是()

A

路径:对公综合账单管理系统—对账单扫描及回收--客户确认对账单扫描及识别

B

“对账单补录类型”选择“分行补录”

C

“对账单验印类型”选择“分行验印”

D

“对账单补录类型”选择“总行补录”

E

“对账单验印类型”选择“集中验印”

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