登录/注册
联系我们
首页
搜答案
电大答案
在线题库
搜题
51搜题
工程类别
医卫类别
学历教育
金融类
资格证类别
招聘试题
职业技能考试
中学试题
其他分类
51搜题
>
金融类
>
审计师
>
试题详情
题目
经过对内部控制初步评价,如果认为控制系统健全,相关的内部控制能够防止或发现和纠正重大错报或漏报,审计人员应()
A.转入内部控制测试阶段
B.提高控制风险评估水平
C.提高固有风险评估水平
D.直接转入实质性审查阶段
相关标签:
内部控制
风险评估
提示:未搜索到的试题可在搜索页快速提交,您可在会员中心"提交的题"快速查看答案。
答案
查看答案
搜题
相关试题
基金管理公司内部控制包括( )。
A.内部控制机制
B.内部控制原则
C.内部控制制度
D.内部控制目的
查看答案解析
相关分类
会计考证
经济师
基金从业考试
银行从业考试
证券从业考试
期货从业考试
注册会计师
注册税务师考试
审计师
金融经济考试
统计师考试
理财师考试
资产评估师
财经考试
最新解答的试题
审计师试题
企业运用货币资金购置长期资产所反映的财务活动是:A.筹资活动
以下针对审计证据的说法中,正确的是()。A.环境证据通常需要
审计管理的目的是()。A.制定切实可行的审计计划B.提高审计
运用分析方法审查固定资产折旧时,有关比率和项目包括()。A.
(一)资料2010年4月,对甲公司的财务收支情况进行了审计。
最近更新试题
房地产分割后,当事人应当申请办理房屋所有权()。A.转移登记
关于土地登记,下列说法中正确的是()。A.土地登记,只登记国
下列各项中不属于特许经营的特点的是()A.(法人)对商标、服
下列不属于商品房购买流程的是()。A.预购人通过房地产经纪机
我国农村房屋的所有制以()为主。A.全民所有B.农民集体所有
联系我们
会员中心
返回顶部